因债券承销业务内部控制不完善等 川财证券收四川证监局警示函

发布日期:2022-12-07 04:31:22

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ⓟ  来源:四川证૞监局

  关于Ú对川财证券有限责任公司采取出具警示函措ò施¤的决定

ੑ  川财证券有限░责任公司:੕

  经查,我局发现你公司存在债券承销业务内部控制不完善,个别项目尽职调查不充分,内核意见跟踪落实不到位,受托管理履职不足&#263e;;个别资产证券化项目存续期管理不到位,信息披露不到位等问ß题૤。

  上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第11૤3号)第七条、第五十二条,《证券公司投资银行类业务内部控制指引》(证监会公告〔2018〕6号)第三条、第六十一条,《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》(ਫ证监会公告〔2014〕49号)第十三条的规定,按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》第四十六条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监ਜ਼督管理措施。

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  你公司应在收到本થ决定书之日起3ⓝ0日内向我局提交整改报告。我局将持续关注你公司相关事项整改落实情况。

  如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内⊂向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述&#25b2;监督管理措施不停&#260e;止执行。

  四Ã川证ࣻ监局  

  2⋅ω022年1઼1月25日

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